令和3年度事務事業評価シート
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加古川市事務事業評価シート〈令和2年度実施事業〉事務事業名救急車両整備事業部局名消防本部課(室)名消防本部総務課基本目標01安心して暮らせるまちをめざして政  策03市民生活の安全・安定を確保する施  策02消防・救急体制を充実する事業実施期間事業区分⑦投資事業地 区 別市内全域会 計01 款09 項01 目03 細 目010 【基本情報】関連根拠法令等消防法、消防組織法、救急救命士法現状と課題全国的に高齢化が進み、病院前救護(プレホスピタルケア)の重要性が高まっており、救急救命士の処置範囲も拡大されている。これに伴い、救急自動車、高度救命処置用資機材等の高度化が進んでいる。対       象※誰、何に対して加古川市消防本部管内全ての市民事  業  内  容※目的達成のため の手段・手法車両更新計画に基づき耐用年数を経過した救急自動車、高度救命処置用資機材等を更新、高度化する。目       的※対象(誰・何)を どのような状態 にしたいのか耐用年数を経過した救急自動車、高度救命処置用資機材等を計画的に更新するとともに、救命処置用資機材を高度化することにより、質の高い救急業務を実施することを目的とする。34,74633,37232,366国庫支出金県支出金地方債34,700一般財源46財 源 内 訳□拡充耐用年数を経過した車両及び高度救命処置用資機材等について、車両更新計画に基づき更新することにより、救急体制を維持することが必要である。■維持□縮小□改善□統合□廃止□休止□完了事業費合計34,746その他特財永年~【事業概要】【コスト】千円千円千円千円千円千円【会計】 【コスト推移】 事業費合計千円千円千円【総合評価】総  合  評  価※妥当性・有効性 ・効率性の視点 をもとに総合的 に判断した評価令和2年度(決算見込)平成30年度(決算)令和元年度(決算)令和2年度(決算見込)一般会計消防費消防費消防施設費消防施設整備事業293

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