令和3年度事務事業評価シート
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加古川市事務事業評価シート〈令和2年度実施事業〉事務事業名常備消防車両整備事業部局名消防本部課(室)名消防本部総務課基本目標01安心して暮らせるまちをめざして政  策03市民生活の安全・安定を確保する施  策02消防・救急体制を充実する事業実施期間事業区分⑦投資事業地 区 別市内全域会 計01 款09 項01 目03 細 目010 【基本情報】関連根拠法令等消防組織法、消防法現状と課題ここ数年火災件数は、年間100件前後で推移しているが、災害の様態は複雑多様化、大規模化を呈し、また市民の災害発生時における消防への期待も大きくなっている。対       象※誰、何に対して加古川市消防本部管内全ての市民事  業  内  容※目的達成のため の手段・手法車両更新計画に基づき耐用年数を経過した車両を計画的に更新する。目       的※対象(誰・何)を どのような状態 にしたいのか市民の生命、身体及び財産を火災等の災害から保護するとともに、災害による被害の軽減を図るために、耐用年数を経過した消防車両を計画的に更新し、消防活動の効率化と安全を図ることを目的とする。4,59946,04966,759国庫支出金県支出金地方債2,700一般財源1,899財 源 内 訳□拡充耐用年数を経過した消防車両について、車両更新計画に基づき更新することにより、消防体制を維持しなければならない。■維持□縮小□改善□統合□廃止□休止□完了事業費合計4,599その他特財永年~【事業概要】【コスト】千円千円千円千円千円千円【会計】 【コスト推移】 事業費合計千円千円千円【総合評価】総  合  評  価※妥当性・有効性 ・効率性の視点 をもとに総合的 に判断した評価令和2年度(決算見込)平成30年度(決算)令和元年度(決算)令和2年度(決算見込)一般会計消防費消防費消防施設費消防施設整備事業281

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