令和3年度事務事業評価シート
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加古川市事務事業評価シート〈令和2年度実施事業〉事務事業名火災救助事業部局名消防本部課(室)名消防本部総務課基本目標01安心して暮らせるまちをめざして政  策03市民生活の安全・安定を確保する施  策02消防・救急体制を充実する事業実施期間事業区分①一般事務経費事業地 区 別市内全域会 計01 款09 項01 目01 細 目015 【基本情報】関連根拠法令等消防組織法、消防法現状と課題人員、装備、水利施設を維持管理するとともに更に消防力の向上を図るため装備、水利施設の充実強化並びに人材育成が必要である。対       象※誰、何に対して加古川市消防本部管内全ての市民事  業  内  容※目的達成のため の手段・手法各種災害に対応するため消防訓練及び救助訓練を実施するとともに、保有する車両、資機材等の維持管理並びに資機材等の計画的な整備を行う。目       的※対象(誰・何)を どのような状態 にしたいのか市民の生命、身体及び財産を火災等から保護するとともに、災害による被害の軽減を図るため消防力の維持向上を目的とする。39,61240,01337,405国庫支出金1,904県支出金地方債一般財源36,708財 源 内 訳□拡充都市化の進展とともに複雑多様化、大規模化する災害に対し、対応力強化のため知識・技術の向上に努めるとともに、資機材の整備及び維持を図っているところである。■維持□縮小□改善□統合□廃止□休止□完了事業費合計39,612その他特財1,000永年~【事業概要】【コスト】千円千円千円千円千円千円【会計】 【コスト推移】 事業費合計千円千円千円【総合評価】総  合  評  価※妥当性・有効性 ・効率性の視点 をもとに総合的 に判断した評価令和2年度(決算見込)平成30年度(決算)令和元年度(決算)令和2年度(決算見込)一般会計消防費消防費常備消防費火災救助事業271

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