令和元年度行政評価 事務事業評価シート
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加古川市事務事業評価シート〈平成30年度実施事業〉事務事業名消防庁舎等維持補修事業部局名消防本部課(室)名消防本部総務課基本目標01安心して暮らせるまちをめざして政  策03市民生活の安全・安定を確保する施  策02消防・救急体制を充実する事業実施期間昭和23年度事業区分②施設維持補修事業地 区 別市内全域【基本情報】関連根拠法令等現状と課題現在、2署8分署とその署所数も10倍に増加した。しかしながら、その署所の耐用年数に残り数年で達しようとする署所が3箇所あり、防災拠点としての機能維持が難しくなってきている。対       象※誰、何に対して各種災害発生時における被災者及び市民事  業  内  容※目的達成のため の手段・手法常備消防庁舎(本部、防災センターを除く)、付帯設備等の維持管理及び補修を行う。目       的※対象(誰・何)を どのような状態 にしたいのか消防防災活動拠点としての維持管理、職場環境の保全34,94836,05937,310国庫支出金県支出金地方債一般財源36,817財 源 内 訳■拡充各消防署所、付帯設備等の維持管理及び補修については、消防防災活動拠点として必要最低限の機能を維持し、職場環境の保全が概ねできていると思われる。今後は、施設の老朽化により、機能維持に必要な経費の増加が懸念される。□維持□縮小□改善□統合□廃止□休止□完了事業費合計37,310その他特財493永年~【事業概要】【コスト】千円千円千円千円千円千円【会計】 【コスト推移】 事業費合計千円千円千円【総合評価】総  合  評  価※妥当性・有効性 ・効率性の視点 をもとに総合的 に判断した評価平成30年度(決算見込)平成30年度(決算見込)平成29年度(決算)平成28年度(決算)細 目020常備消防維持補修事業目01常備消防費項01消防費款09消防費会 計01一般会計-417-

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