的目標有収率を達成することで安定した水道水の供給を図る。象給水区域全域財源内訳※対象(誰・何)をどのような状態にしたいのか※誰、何に対して※目的達成のための手段・手法※妥当性・有効性・効率性の視点をもとに総合的に判断した評価名漏水防止対策事業事業部課局方目施目対会款項目【基本情報】基本理念時代の変化を乗り越え 安全な水を未来へつなぐ針危機に強く安定供給ができる水道の構築標4 施設の機能維持策1 適正な維持管理関連根拠法令等水道法【事業概要】・有効・有収率の向上を目標に昭和57年度から年次計画により漏水調査を実施している。・水道ビジョンに掲げる目標値は有収率95.0%である。・漏水は復元すべきものであり、有収率を維持するためには、費用対効果の観点も考慮した上で、年次調査区域割の頻度、細分化、調査手法の検討を要する。現状と課題事業内容・漏水防止対策指針の「基礎的対策、対症療法的対策、予防的対策」を一体的に推進する。・漏水調査(工法は、リークゾーンテスト、監視型漏水調査、個別音聴調査)・老朽管の布設替(漏水多発管路等)・配水管内の水圧の適正化【コスト】事業費合計国庫支出金県支出金地方債その他【コスト推移】事業費合計【総合結果】総合評価□拡充 ■維持 □縮小 □改善 □統合 □廃止 □休止 □完了有収率は横ばいで推移していたが、突発的な要因により目標値(95%)を下回ってしまった。今後は、目標有収率の達成を目指し、令和2年度に策定した第12次漏水防止計画に基づきより一層の取り組みを進める。加古川市上下水道局 事業評価シート(令和3年度実施事業)令和3年度(決算)19,058千円19,058千円令和元年度(決算)18,242千円0千円0千円0千円令和2年度(決算)25,854千円名上下水道局名配水課【会計】計水道事業会計事業費用営業費用配水費令和3年度(決算)(水道事業会計)19,058千円
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